FARMYFO: strona spółki
11.02.2025, 18:06
FFP Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta na lata 2025 - 2027
Zarząd Farmy Fotowoltaiki Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje o przyjęciu strategii rozwoju Emitenta na lata 2025 – 2027 („Strategia rozwoju”).
Strategia rozwoju Emitenta wyznacza planowane kierunki rozwoju Spółki, jednak może ona ulec zmianie ze względu na przebieg negocjacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi, dialogu z obecnymi Akcjonariuszami oraz potencjalnymi Inwestorami. Przyjęta Strategia rozwoju Emitenta obejmuje następujące elementy: 1. Ekspansja i rozwój portfela projektów fotowoltaicznych Obecna moc projektów: ponad 500 MW (w tym 300 MW na zaawansowanym etapie). Cel na 2025: 2 000 MW, a do 2027: co najmniej 3 000 MW. Akwizycje istniejących farm i rozwój własnych projektów. Wejście w sektor farm wiatrowych oraz technologii wodorowych. 2. Budowa infrastruktury i magazynów energii Rozwój sieci dystrybucyjnych i dążenie do roli Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Budowa magazynów energii, które pozwolą na stabilizację dostaw oraz integrację z siecią elektroenergetyczną. Opracowanie strategii rozwoju projektów wodorowych. 3. Przejście na rynek główny GPW Planowane złożenie dokumentów w 2026 roku i debiut na rynku głównym GPW w III kwartale 2026 roku. Pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych i zwiększenie płynności akcji. Cel: osiągnięcie kapitalizacji giełdowej ponad 300 mln zł. 4. Finansowanie i polityka dywidendowa Emisje publiczne akcji, pożyczki od inwestorów, leasingi oraz współfinansowanie 50/50. Pozyskanie 100 mln zł na rozwój (2025–2027). Możliwość wypłaty dywidendy do 40% zysków. 5. Wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) Optymalizacja procesów: zarządzanie dokumentacją, planowanie zasobów, projektowanie farm OZE. Predykcja awarii, inteligentne prognozowanie zapotrzebowania na energię. Wsparcie w analizie finansowej i pozyskiwaniu kapitału. 6. Strategia ESG Redukcja emisji CO₂, promowanie ekologii, rozwój zrównoważonych inwestycji. Tworzenie miejsc pracy, współpraca z gminami, wsparcie społeczności lokalnych. 7. Kluczowe cele finansowe Planowane przychody na koniec 2025: 30 mln PLN, 2026: 60 mln PLN, 2027: 100 mln PLN. Planowany wzrost aktywów: 2025 – 39 mln PLN, 2026 – 81 mln PLN, 2027 – 147 mln PLN. Emitent zaznacza, że cele i założenia Strategii rozwoju nie stanowią prognozy. O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym ESPI. Prezentacja Strategii rozwoju stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Strategia rozwoju Emitenta wyznacza planowane kierunki rozwoju Spółki, jednak może ona ulec zmianie ze względu na przebieg negocjacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi, dialogu z obecnymi Akcjonariuszami oraz potencjalnymi Inwestorami. Przyjęta Strategia rozwoju Emitenta obejmuje następujące elementy: 1. Ekspansja i rozwój portfela projektów fotowoltaicznych Obecna moc projektów: ponad 500 MW (w tym 300 MW na zaawansowanym etapie). Cel na 2025: 2 000 MW, a do 2027: co najmniej 3 000 MW. Akwizycje istniejących farm i rozwój własnych projektów. Wejście w sektor farm wiatrowych oraz technologii wodorowych. 2. Budowa infrastruktury i magazynów energii Rozwój sieci dystrybucyjnych i dążenie do roli Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Budowa magazynów energii, które pozwolą na stabilizację dostaw oraz integrację z siecią elektroenergetyczną. Opracowanie strategii rozwoju projektów wodorowych. 3. Przejście na rynek główny GPW Planowane złożenie dokumentów w 2026 roku i debiut na rynku głównym GPW w III kwartale 2026 roku. Pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych i zwiększenie płynności akcji. Cel: osiągnięcie kapitalizacji giełdowej ponad 300 mln zł. 4. Finansowanie i polityka dywidendowa Emisje publiczne akcji, pożyczki od inwestorów, leasingi oraz współfinansowanie 50/50. Pozyskanie 100 mln zł na rozwój (2025–2027). Możliwość wypłaty dywidendy do 40% zysków. 5. Wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) Optymalizacja procesów: zarządzanie dokumentacją, planowanie zasobów, projektowanie farm OZE. Predykcja awarii, inteligentne prognozowanie zapotrzebowania na energię. Wsparcie w analizie finansowej i pozyskiwaniu kapitału. 6. Strategia ESG Redukcja emisji CO₂, promowanie ekologii, rozwój zrównoważonych inwestycji. Tworzenie miejsc pracy, współpraca z gminami, wsparcie społeczności lokalnych. 7. Kluczowe cele finansowe Planowane przychody na koniec 2025: 30 mln PLN, 2026: 60 mln PLN, 2027: 100 mln PLN. Planowany wzrost aktywów: 2025 – 39 mln PLN, 2026 – 81 mln PLN, 2027 – 147 mln PLN. Emitent zaznacza, że cele i założenia Strategii rozwoju nie stanowią prognozy. O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym ESPI. Prezentacja Strategii rozwoju stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.